Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
|
Dátum zverejnenia
8. 1. 2019
|
Číslo faktúry
2180055385
Popis plnenia
vyúčt. el.
|
Cena
312,17 EUR
|
Dodávateľ
Energie2 a.s.
Odberateľ
Obec Dubník
|
|
Dátum zverejnenia
8. 1. 2019
|
Číslo faktúry
111816957
Popis plnenia
výmena rohoží
|
Cena
15,23 EUR
|
Dodávateľ
Berendsen Textil Servis s.r.o.
Odberateľ
Obec Dubník
|
|
Dátum zverejnenia
8. 1. 2019
|
Číslo faktúry
7360017930
Popis plnenia
vyúčt. el.
|
Cena
2,89 EUR
|
Dodávateľ
ZSE Energia a.s.
Odberateľ
Obec Dubník
|
|
Dátum zverejnenia
14. 1. 2019
|
Číslo faktúry
1041803777
Popis plnenia
odvoz VOK
|
Cena
249,97 EUR
|
Dodávateľ
Brantner Nové Zámky s.r.o.
Odberateľ
Obec Dubník
|
|
Dátum zverejnenia
14. 1. 2019
|
Číslo faktúry
1041803776
Popis plnenia
odvoz KO
|
Cena
1 785,96 EUR
|
Dodávateľ
Brantner Nové Zámky s.r.o.
Odberateľ
Obec Dubník
|
|
Dátum zverejnenia
15. 1. 2019
|
Číslo faktúry
2180060340
Popis plnenia
vyúčt. el.
|
Cena
7,20 EUR
|
Dodávateľ
Energie2 a.s.
Odberateľ
Obec Dubník
|
|
Dátum zverejnenia
15. 1. 2019
|
Číslo faktúry
2180060341
Popis plnenia
vyúčt. el.
|
Cena
-0,22 EUR
|
Dodávateľ
Energie2 a.s.
Odberateľ
Obec Dubník
|
|
Dátum zverejnenia
15. 1. 2019
|
Číslo faktúry
20192
Popis plnenia
služby PO a BOZP 12/18
|
Cena
63,39 EUR
|
Dodávateľ
AVIMAR s.r.o.
Odberateľ
Obec Dubník
|
|
Dátum zverejnenia
16. 1. 2019
|
Číslo faktúry
2180060486
Popis plnenia
vyúčt. el.
|
Cena
-149,06 EUR
|
Dodávateľ
Energie2 a.s.
Odberateľ
Obec Dubník
|
|
Dátum zverejnenia
18. 1. 2019
|
Číslo faktúry
2519
Popis plnenia
vyúčt. el.
|
Cena
89,71 EUR
|
Dodávateľ
AGROCONTRACT Mikuláš a.s.
Odberateľ
Obec Dubník
|
|
Dátum zverejnenia
23. 11. 2018
|
Číslo faktúry
0012/048367
Popis plnenia
kanc. potr. a potraviny
|
Cena
330,10 EUR
|
Dodávateľ
METRO Cash&Carry SR s.r.o.
Odberateľ
Obec Dubník
|
Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Zobrazené 476-486 z 486
