Navigácia
Obsah
Detail faktúryč.: 111815356
Faktúra
- Číslo faktúry111815356
- Popis plneniavýmena rohoží 11/18
- Cena17,93 EUR
- Dátum doručenia4.12.2018
- Dátum splatnosti17.12.2018
- Dátum zverejnenia5.12.2018
- OdberateľObec Dubník
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľBerendsen Textil Servis s.r.o.
- IČO44506031
- DIČ
- AdresaĽ. Stárka 2152/16, 911 05 Trenčín
- Telefón
- E-mail
- Web