Navigácia
Obsah
Detail faktúryč.: 3107154905
Faktúra
- Číslo faktúry3107154905
- Popis plneniahovory ML 11/18
- Cena240,00 EUR
- Dátum doručenia6.12.2018
- Dátum splatnosti18.12.2018
- Dátum zverejnenia6.12.2018
- OdberateľObec Dubník
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľSlovak Telekom, a.s.
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web