Navigácia

Obsah

Detail faktúryč.: 3107154905

Faktúra

  • Číslo faktúry
    3107154905
  • Popis plnenia
    hovory ML 11/18
  • Cena
    240,00 EUR
  • Dátum doručenia
    6.12.2018
  • Dátum splatnosti
    18.12.2018
  • Dátum zverejnenia
    6.12.2018
  • Odberateľ
    Obec Dubník
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Slovak Telekom, a.s.
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web