Obsah

Detail faktúryč.: 111816957

Faktúra

  • Číslo faktúry
    111816957
  • Popis plnenia
    výmena rohoží
  • Cena
    15,23 EUR
  • Dátum doručenia
    8.1.2019
  • Dátum splatnosti
    14.1.2019
  • Dátum zverejnenia
    8.1.2019
  • Odberateľ
    Obec Dubník
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Berendsen Textil Servis s.r.o.
  • IČO
    44506031
  • DIČ
  • Adresa
    Ľ. Stárka 2152/16, 911 05 Trenčín
  • Telefón
  • E-mail
  • Web