Detail faktúry DF2023/65
- Číslo faktúry:
- DF2023/65
- Popis plnenia:
- Hovory PL 1/23
- Cena:
- 150,35 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Dubník
- Dodávateľ:
-
- Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava
- IČO:
- 35763469
- Dátum doručenia:
- 8. 2. 2023
- Dátum splatnosti:
- 20. 2. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 8. 2. 2023
