Detail faktúry DF2023/65

Číslo faktúry:
DF2023/65
Popis plnenia:
Hovory PL 1/23
Cena:
150,35 EUR
Odberateľ:
Obec Dubník
Dodávateľ:
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava
IČO:
35763469
Dátum doručenia:
8. 2. 2023
Dátum splatnosti:
20. 2. 2023
Dátum zverejnenia:
8. 2. 2023

Užitočné odkazy