Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
|
Dátum zverejnenia
8. 1. 2020
|
Číslo faktúry
DF2019/869
Popis plnenia
Internet
|
Cena
Neuvedené
|
Dodávateľ
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava
Odberateľ
Obec Dubník
|
|
Dátum zverejnenia
8. 1. 2020
|
Číslo faktúry
DF2019/868
Popis plnenia
Hovory 1/20
|
Cena
3,36 EUR
|
Dodávateľ
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava
Odberateľ
Obec Dubník
|
|
Dátum zverejnenia
7. 1. 2020
|
Číslo faktúry
DF2019/867
Popis plnenia
Vyúčt. el. 12/19
|
Cena
307,18 EUR
|
Dodávateľ
Energie2 a.s.
Odberateľ
Obec Dubník
|
|
Dátum zverejnenia
7. 1. 2020
|
Číslo faktúry
DF2019/866
Popis plnenia
Vyúčt. el. 12/19
|
Cena
-270,00 EUR
|
Dodávateľ
Energie2 a.s.
Odberateľ
Obec Dubník
|
|
Dátum zverejnenia
7. 1. 2020
|
Číslo faktúry
DF2019/865
Popis plnenia
Vyúčt. el. 12/19
|
Cena
31,66 EUR
|
Dodávateľ
Energie2 a.s.
Odberateľ
Obec Dubník
|
|
Dátum zverejnenia
7. 1. 2020
|
Číslo faktúry
DF2019/864
Popis plnenia
Vyúčt. el. 12/19
|
Cena
202,29 EUR
|
Dodávateľ
Energie2 a.s.
Odberateľ
Obec Dubník
|
|
Dátum zverejnenia
7. 1. 2020
|
Číslo faktúry
DF2019/863
Popis plnenia
Vyúčt. el. 12/19
|
Cena
34,00 EUR
|
Dodávateľ
Energie2 a.s.
Odberateľ
Obec Dubník
|
|
Dátum zverejnenia
7. 1. 2020
|
Číslo faktúry
DF2019/862
Popis plnenia
Vyúčt. el. 12/19
|
Cena
-39,16 EUR
|
Dodávateľ
Energie2 a.s.
Odberateľ
Obec Dubník
|
|
Dátum zverejnenia
7. 1. 2020
|
Číslo faktúry
DF2019/861
Popis plnenia
Výmena rohoží 12/19
|
Cena
15,23 EUR
|
Dodávateľ
Elis Textile Care SK s.r.o.
Odberateľ
Obec Dubník
|
|
Dátum zverejnenia
7. 1. 2020
|
Číslo faktúry
DF2019/860
Popis plnenia
Hovory 12/19 PL
|
Cena
111,72 EUR
|
Dodávateľ
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava
Odberateľ
Obec Dubník
|
|
Dátum zverejnenia
7. 1. 2020
|
Číslo faktúry
DF2019/859
Popis plnenia
Hovory 12/19 MT
|
Cena
240,00 EUR
|
Dodávateľ
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava
Odberateľ
Obec Dubník
|
|
Dátum zverejnenia
7. 1. 2020
|
Číslo faktúry
DF2019/858
Popis plnenia
Ročný poplatok CP 2019
|
Cena
61,91 EUR
|
Dodávateľ
Prima banka Slovensko a.s.
Odberateľ
Obec Dubník
|
|
Dátum zverejnenia
7. 1. 2020
|
Číslo faktúry
DF2019/857
Popis plnenia
Služby VO 12/19
|
Cena
300,00 EUR
|
Dodávateľ
AMIRE s.r.o.
Odberateľ
Obec Dubník
|
|
Dátum zverejnenia
2. 1. 2020
|
Číslo faktúry
DF2019/856
Popis plnenia
Práv. služby 12/19
|
Cena
130,00 EUR
|
Dodávateľ
JUDr. Helena Kontrová
Odberateľ
Obec Dubník
|
|
Dátum zverejnenia
30. 12. 2019
|
Číslo faktúry
DF2019/855
Popis plnenia
SF
|
Cena
25,75 EUR
|
Dodávateľ
ZŠ s MŠ Dubník
Odberateľ
Obec Dubník
|
|
Dátum zverejnenia
30. 12. 2019
|
Číslo faktúry
DF2019/854
Popis plnenia
Obedy 12/19
|
Cena
139,05 EUR
|
Dodávateľ
ZŠ s MŠ Dubník
Odberateľ
Obec Dubník
|
|
Dátum zverejnenia
30. 12. 2019
|
Číslo faktúry
DF2019/853
Popis plnenia
Dubnícke listy
|
Cena
840,00 EUR
|
Dodávateľ
Vydavateľstvo KT s.r.o.
Odberateľ
Obec Dubník
|
|
Dátum zverejnenia
20. 12. 2019
|
Číslo faktúry
DF2019/852
Popis plnenia
Techn. dozor na stavbe
|
Cena
4 560,00 EUR
|
Dodávateľ
Ing. Róbert Sós - APESOS
Odberateľ
Obec Dubník
|
|
Dátum zverejnenia
20. 12. 2019
|
Číslo faktúry
DF2019/851
Popis plnenia
Služby PO 11/19
|
Cena
63,39 EUR
|
Dodávateľ
AVIMAR s.r.o., Nemeckosvodínska 869/34, 94354 Svodín
Odberateľ
Obec Dubník
|
|
Dátum zverejnenia
20. 12. 2019
|
Číslo faktúry
DF2019/850
Popis plnenia
Nástenný kalendár
|
Cena
966,00 EUR
|
Dodávateľ
Bóna LABELS s.r.o.
Odberateľ
Obec Dubník
|
|
Dátum zverejnenia
20. 12. 2019
|
Číslo faktúry
DF2019/849
Popis plnenia
Nájom kopírky 12/19
|
Cena
64,98 EUR
|
Dodávateľ
SHARP Business Systems Slovakia s.r.o.
Odberateľ
Obec Dubník
|
|
Dátum zverejnenia
19. 12. 2019
|
Číslo faktúry
DF2019/848
Popis plnenia
Brúsenie a lakovanie sály KD
|
Cena
2 052,30 EUR
|
Dodávateľ
Peter Štaubert
Odberateľ
Obec Dubník
|
|
Dátum zverejnenia
19. 12. 2019
|
Číslo faktúry
DF2019/847
Popis plnenia
Obedy 19.11.2019
|
Cena
68,46 EUR
|
Dodávateľ
ZŠ s MŠ Dubník
Odberateľ
Obec Dubník
|
|
Dátum zverejnenia
19. 12. 2019
|
Číslo faktúry
DF2019/846
Popis plnenia
SF
|
Cena
31,00 EUR
|
Dodávateľ
ZŠ s MŠ Dubník
Odberateľ
Obec Dubník
|
|
Dátum zverejnenia
19. 12. 2019
|
Číslo faktúry
DF2019/845
Popis plnenia
Obedy 11/19
|
Cena
167,40 EUR
|
Dodávateľ
ZŠ s MŠ Dubník
Odberateľ
Obec Dubník
|
Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Zobrazené 26-50 z 894
