Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
|
Dátum zverejnenia
12. 4. 2019
|
Číslo faktúry
DF2019/244
Popis plnenia
Voda
|
Cena
-52,23 EUR
|
Dodávateľ
ZsVS a.s.
Odberateľ
Obec Dubník
|
|
Dátum zverejnenia
12. 4. 2019
|
Číslo faktúry
DF2019/243
Popis plnenia
Voda
|
Cena
-67,42 EUR
|
Dodávateľ
ZsVS a.s.
Odberateľ
Obec Dubník
|
|
Dátum zverejnenia
12. 4. 2019
|
Číslo faktúry
DF2019/242
Popis plnenia
Voda vyúčt.
|
Cena
Neuvedené
|
Dodávateľ
ZsVS a.s.
Odberateľ
Obec Dubník
|
|
Dátum zverejnenia
12. 4. 2019
|
Číslo faktúry
DF2019/241
Popis plnenia
Odvoz KO 3/19
|
Cena
2 093,67 EUR
|
Dodávateľ
Brantner Nové Zámky s.r.o., Viničná 23, 94064 Nové Zámky
Odberateľ
Obec Dubník
|
|
Dátum zverejnenia
12. 4. 2019
|
Číslo faktúry
DF2019/240
Popis plnenia
Odvoz VOK 3/19
|
Cena
284,94 EUR
|
Dodávateľ
Brantner Nové Zámky s.r.o., Viničná 23, 94064 Nové Zámky
Odberateľ
Obec Dubník
|
|
Dátum zverejnenia
11. 4. 2019
|
Číslo faktúry
DF2019/239
Popis plnenia
Mes. popl. SMS správy
|
Cena
10,76 EUR
|
Dodávateľ
Jablotron Slovakia s.r.o.
Odberateľ
Obec Dubník
|
|
Dátum zverejnenia
10. 4. 2019
|
Číslo faktúry
DF2019/238
Popis plnenia
Služby PO a BOZP 3/19
|
Cena
63,39 EUR
|
Dodávateľ
AVIMAR s.r.o., Nemeckosvodínska 869/34, 94354 Svodín
Odberateľ
Obec Dubník
|
|
Dátum zverejnenia
9. 4. 2019
|
Číslo faktúry
DF2019/237
Popis plnenia
Internet
|
Cena
Neuvedené
|
Dodávateľ
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava
Odberateľ
Obec Dubník
|
|
Dátum zverejnenia
9. 4. 2019
|
Číslo faktúry
DF2019/236
Popis plnenia
Internet
|
Cena
Neuvedené
|
Dodávateľ
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava
Odberateľ
Obec Dubník
|
|
Dátum zverejnenia
9. 4. 2019
|
Číslo faktúry
DF2019/235
Popis plnenia
Hovory
|
Cena
3,36 EUR
|
Dodávateľ
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava
Odberateľ
Obec Dubník
|
|
Dátum zverejnenia
9. 4. 2019
|
Číslo faktúry
DF2019/234
Popis plnenia
Hovory 4/19
|
Cena
240,00 EUR
|
Dodávateľ
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava
Odberateľ
Obec Dubník
|
|
Dátum zverejnenia
9. 4. 2019
|
Číslo faktúry
DF2019/233
Popis plnenia
Hovory 4/19
|
Cena
111,47 EUR
|
Dodávateľ
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava
Odberateľ
Obec Dubník
|
|
Dátum zverejnenia
9. 4. 2019
|
Číslo faktúry
DF2019/232
Popis plnenia
Prevádzkovanie vodovodu 1Q/19
|
Cena
432,66 EUR
|
Dodávateľ
MICHEL SERVIS s.r.o.
Odberateľ
Obec Dubník
|
|
Dátum zverejnenia
9. 4. 2019
|
Číslo faktúry
DF2019/231
Popis plnenia
Práv. sl. 3/19
|
Cena
130,00 EUR
|
Dodávateľ
JUDr. Helena Kontrová
Odberateľ
Obec Dubník
|
|
Dátum zverejnenia
9. 4. 2019
|
Číslo faktúry
DF2019/230
Popis plnenia
El. 4/19
|
Cena
26,30 EUR
|
Dodávateľ
ZSE Energia a.s.
Odberateľ
Obec Dubník
|
|
Dátum zverejnenia
9. 4. 2019
|
Číslo faktúry
DF2019/229
Popis plnenia
Stavebný dozor
|
Cena
5 400,00 EUR
|
Dodávateľ
PROJEKTSTAV-NZ s.r.o.
Odberateľ
Obec Dubník
|
|
Dátum zverejnenia
4. 4. 2019
|
Číslo faktúry
DF2019/228
Popis plnenia
Stavebné práce
|
Cena
324 030,78 EUR
|
Dodávateľ
PROSPECT s.r.o.
Odberateľ
Obec Dubník
|
|
Dátum zverejnenia
3. 4. 2019
|
Číslo faktúry
DF2019/227
Popis plnenia
Vyúčtovanie el.
|
Cena
207,76 EUR
|
Dodávateľ
Energie2 a.s.
Odberateľ
Obec Dubník
|
|
Dátum zverejnenia
3. 4. 2019
|
Číslo faktúry
DF2019/226
Popis plnenia
Elektrina - 3/2019 VO vyúčtovanie
|
Cena
-318,44 EUR
|
Dodávateľ
Energie2 a.s.
Odberateľ
Obec Dubník
|
|
Dátum zverejnenia
3. 4. 2019
|
Číslo faktúry
DF2019/225
Popis plnenia
Elektrina - 3/2019 VO vyúčtovanie
|
Cena
-105,77 EUR
|
Dodávateľ
Energie2 a.s.
Odberateľ
Obec Dubník
|
|
Dátum zverejnenia
3. 4. 2019
|
Číslo faktúry
DF2019/224
Popis plnenia
Vyúčtovanie el.
|
Cena
137,26 EUR
|
Dodávateľ
Energie2 a.s.
Odberateľ
Obec Dubník
|
|
Dátum zverejnenia
3. 4. 2019
|
Číslo faktúry
DF2019/223
Popis plnenia
Vyúčtovanie el.
|
Cena
129,65 EUR
|
Dodávateľ
Energie2 a.s.
Odberateľ
Obec Dubník
|
|
Dátum zverejnenia
3. 4. 2019
|
Číslo faktúry
DF2019/222
Popis plnenia
Elektrina - 3/2019 bývalá MŠ vyúčtovanie
|
Cena
-38,85 EUR
|
Dodávateľ
Energie2 a.s.
Odberateľ
Obec Dubník
|
|
Dátum zverejnenia
3. 4. 2019
|
Číslo faktúry
DF2019/221
Popis plnenia
Montáž alarmu
|
Cena
1 225,36 EUR
|
Dodávateľ
Štrba Company s.r.o.
Odberateľ
Obec Dubník
|
|
Dátum zverejnenia
3. 4. 2019
|
Číslo faktúry
DF2019/220
Popis plnenia
Výmena rohoží 3/19
|
Cena
15,23 EUR
|
Dodávateľ
Elis Textile Care SK s.r.o.
Odberateľ
Obec Dubník
|
Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Zobrazené 651-675 z 894
